Форум 1С
Программистам, бухгалтерам, администраторам, пользователям
Задай вопрос - получи решение проблемы
22 сен 2024, 04:30

В КУДиР не отражается себестоимость реализованного товара

Автор Oksana 2_0, 19 мая 2020, 19:20

0 Пользователей и 1 гость просматривают эту тему.

Oksana 2_0

Здравствуйте, работаю в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1386), конфигурация Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.77.78).
СНО - УСН 15%, до 01.01.20 - ОСНО
Организация занимается перепродажей товара, товар поступал только от одного поставщика (импорт).
При расчёте авансового платежа за 1 квартал 2020г в расходах не учитывается себестоимость проданного товара, поступившего 02.02.20.
Товар поступивший и оплаченный в 2019г. в расходы попадает. 
Товар поставщику оплачен полностью (оплата 27.01.20, поступление 02.02.20)
Настройки в учетной политике сделаны верно. Во взаиморасчетах с поставщиком, таможней договора разнесены правильно.
В отчете Анализ признания расходов по номенклатуре товар числится как неоплаченный и в евро в колонке Продано (файл прикрепила).
Возможно я что то не учла, очень прошу помочь, если кто-то сталкивался с этой проблемой.
Заранее спасибо.

Поиск родных

Если хотите, чтобы смотрели , то что показываете, не выкладывайте исполняемые файлы!
Авкладытвайте графические скриншоты!

Цитата: Oksana 2_0 от 19 мая 2020, 19:20
Здравствуйте, работаю в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1386), конфигурация Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.77.78).
СНО - УСН 15%, до 01.01.20 - ОСНО
Организация занимается перепродажей товара, товар поступал только от одного поставщика (импорт).
При расчёте авансового платежа за 1 квартал 2020г в расходах не учитывается себестоимость проданного товара, поступившего 02.02.20
При расчете или при начислении или при признаннн расходом?
Что Вы назывете себестоимостью? и как она попадает в КУДиР?
.
Цитата: Oksana 2_0 от 19 мая 2020, 19:20
Товар поступивший и оплаченный в 2019г. в расходы попадает. 
Товар поставщику оплачен полностью (оплата 27.01.20, поступление 02.02.20)
Настройки в учетной политике сделаны верно. Во взаиморасчетах с поставщиком, таможней договора разнесены правильно.
В отчете Анализ признания расходов по номенклатуре товар числится как неоплаченный и в евро в колонке Продано (файл прикрепила).
Возможно я что то не учла, очень прошу помочь, если кто-то сталкивался с этой проблемой
Помочь - с чем?
Вопрос - какой?
На УСН для признания расходов в НУ (КУДиР) требуется, чтобы товар был продан, а не только куплен





Теги:

Похожие темы (5)

Рейтинг@Mail.ru

Поиск