Форум 1С
Программистам, бухгалтерам, администраторам, пользователям
Задай вопрос - получи решение проблемы
22 ноя 2024, 11:00

Раздельный учет НДС

Автор Яна Валентиновна, 03 фев 2017, 11:34

0 Пользователей и 1 гость просматривают эту тему.

Яна Валентиновна

Цитата: Геннадий ОбьГЭС от 06 фев 2017, 15:13
В каталоге ошибок зарегистрированеа неисправленная ошибка в актуальной версии БП 3.0.47.26 (вернее, как исправленная в будущей 3.0.48)

ЦитироватьЧастичное подтверждение нулевой ставки НДС - ошибочные суммы в регистре "НДС реализация 0"
Код ошибки: 30152762
Код(ы) обращения: SW1114961
Статус:  Исправлена в будущей версии Зарегистрирована: 31.01.2017
Исправлена: "Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0", версия 3.0.48 
Описание:
При проведении документа "Подтверждение нулевой ставки НДС" в случае частичного подтвеждения ставки 0% формируются ошибочные движения по регистру "НДС реализация 0".

Цитата: Яна Валентиновна от 06 фев 2017, 08:46Остатки нам переносила другая фирма по договору. И мне трудно сказать в каком порядке они это делали. Скорее всего перенос остатков был стандартный. А потом дополнительные данные по счетам-фактурам они "дописывали" какой-то своей обработкой. Что в таком случае нам нужно делать?

В каком случае???
Что такое "стандартный перенос"? Дайте ссылку почитать
"Другая фирма" - и что? Запросите у неё информацию

Цитата: Яна Валентиновна от 06 фев 2017, 08:46А по поводу раздельного учета и годов - до 2017 года эту организацию мы вели в Бухгалтерии 1с 7.7.
Больше в 7.7 нам работать невозможно, так как у нас стоит проблема запуска программы Управление торговлей. Но для этого нам нужно, чтобы все наши организации (и прежде всего организация с розничными магазинами) работали в 1с 8.3.
Вы всё время уходите от ответа, а мне неудобно переспрашивать, т.к. я слабо знаком с 7кой.
В 7.7 могло быть 3 варианта:
1)учёт на 19 счёте не вёлся
2)учёт на 19м счёте вёлся БЕЗ раздельного учёта НДС
3)учёт на 19м счёте вёлся с раздельным учётом НДС
не говоря уже о всяких комбинациях.

Вообще, раздельный учёт вёлся или нет в 7ке?

Могло быть и так, что вели вы одно, неправильно, и несоответственно тому, как надо было
Не зная этой информации говорить, как надо было переносить и даже что-то понять в вашей ситуации - невозможно


Геннадий, я не ухожу от ответа. Спрашивайте, пожалуйста, все, что считаете нужным. Я буду подробно отвечать.

В 7.7 нет раздельного учета по НДС в принципе. Входящий НДС велся на 19 счете без раздельного учета. Записи в книгу продаж и покупок делались в момент прихода товар и услуг. Мы же знали - куда и на какой склад приходил товар и для каких целей осуществлялись услуги. Распределение НДС по услугам, относящимся и к опту и к рознице, делали в Excel. НДС зависающий на 19 счете после перемещения между оптом и розницей, в конце квартала, "чистили" вручную, занося записи в документы Формирование записей в книгу поккпок и продаж.

На остатках на начало года - фактически НЕТ ОСТАТКОВ. Счет закрыт.

Но при переносе остатков с 7.7 в 8.3 в связи с раздельным учетом НДС в товарных остатках должна быть информация о Поставщике, дате и номере счета-фактуры, по которой пришла данная единица номенклатуры, кол-ве,сумме без НДС, сумме НДС, а также способе учета НДС - принимается к вычету или учитывается в стоимости. 

На основе этих данных, документ перемещения товаров между складами формирует проводки по 19 счету.

Так вот - проводки формируются! Суммы НДС или выделяются, или прибавляются к стоимости товара - в зависимости от вида перемещения. Нет одного - нет наименования поставщик, если перемещается товар с остатков на начало года.


Теги:

Похожие темы (5)

Рейтинг@Mail.ru

Поиск